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2016年度上杭县客家木偶艺术传习中心决算公开情况说明
发表日期:2017-08-08 [字体显示:??] [收藏]  [打印]   [关闭]

按照新预算法规定以及上杭县财政局关于批复 上杭县客家木偶艺术传习中心  2016年度部门决算的通知》(杭财库2017〕 号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

上杭县客家木偶艺术传习中心主要职责是: 

根据《关于上杭县客家木偶艺术传习中心有关机构编制事项的通知》(杭编〔2015〕46号),我单位的主要职责是: 

(一)开展艺术研究、培训、宣传推广与表演。推进我县非物质文化遗产的挖掘、传承和发展,促进汉剧、木偶、山歌、船灯、马灯、舞龙、舞狮、手工技艺等客家民间艺术的繁荣,丰富人民群众的文艺生活,加强对外文化艺术交流、推介,宣传客家文化。

(二)承担保护非物质文化遗产上杭傀儡戏的相关具体工作,认真挖掘、整理、研究客家木偶的发展历史、创作特色、表演技能,组织实施客家木偶艺术的传承保护计划,开展客家木偶艺术的传承活动,培养客家木偶艺术青年人才队伍,加强客家文化及客家木偶艺术理论的研究,组织实施研究成果发表,加强对外文化艺术交流、推介,宣传客家文化。

二、部门预算单位基本情况

   上杭县客家木偶艺术传习中心核定事业编制25名,现有编制23名,经费由财政核拨。其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

上杭县客家木偶艺术传习中心

全额拨款

25

23

三、部门主要工作总结

2016年, 演出是中心的首要任务,因此,所有工作都应围绕演出这一主题。以演出促创作,以创作促精品,以精品促发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)筹备将闽西上杭客家戏申报国家级非物质文化遗产代表作名录

(二)复排大型传统木偶戏《智取大名府》。

(三)完成木偶公益巡演50场。

(四)保障古田五龙民俗广场红色景区日常演出

(五)坚持文艺下乡,民生工程惠人民

四、2016年决算收支总体情况

2016年上杭县客家木偶艺术传习中心年初结转和结余130.17  万元,本年收入337.41 万元,本年支出393.51 万元,结余分配  0 万元,年末结转和结余74.07 万元。

(一)2016本年收入 337.41 万元,比2015年决算数减少   97.87万元,减少22 %,具体情况如下:

1.财政拨款收入337.41 万元,其中政府性基金 0万元。

2.事业收入  0  万元。

3.经营收入  0  万元。

4.上级补助收入  0  亿元。

5.附属单位上缴收入  0  亿元。

6.其他收入  0  亿元。

(二)2016本年支出 393.51 万元,比2015年决算数增加  88.39万元,增加29 %,具体情况如下:

1.基本支出 283.57  万元。其中,人员支出 194.62 万元,公用支出 75 万元。

2.项目支出 109.94 万元。
    3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 393.51 万元,比2015年决算数增加88.39 万元,增长22.46 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)其他文化体育与传媒支出增加109.93万元,较2015年决算数增加106.5万元,增长30.4  %。主要原因是去年支出结转。

(二)文化艺术表演团体(项级科目)283.57万元,较2015年决算数(减少)11.1万元,下降4.6%。主要原因是2016年支出减少。

(三)296003用于体育事业的彩票公益金支出(项级科目) 0万元,较2015年决算数(减少) 5 万元,增长(下降) 100 %。主要原因是2016年无此项财政预算。

(四)2070108文化活动支出(项级科目)0 万元,较2015年决算数(减少) 2万元,增长(下降) 100 %。主要原因是2016年无此项财政预算。

 

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出  0  万元,比2015年决算数增加(减少) 5 万元,增长(下降)100  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2296003用于体育事业的彩票公益金支出(项级科目) 万元,较2015年决算数增加(减少) 5 万元,增长(下降) 100 %。主要原因是2016年无此项财政预算。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.56万元,同比下降94.9  %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出持平。    (二)公务用车购置及运行费0.3万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0.3万元,主要用于公务用车租车等方面支出0.3万元,年末公务用车保有量1 辆。(文体局用)与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降97 %,主要是:去年公务用车费用调整,所以数据相差较大。
  (三)公务接待费0.26万元。主要用于1.上级部门及兄弟单位来人指导等方面的接待活动,累计接待 3 批次、接待总人数45人。与2015年相比, 公务接待费支出下降(增长)69%

  
  • 附件1收支决算总表(公开).xls

  • 附件2 2016年收入支出决算批复表(批复).xls

  • 附件3支出决算表(公开).XLS

  • 附件4财政拨款收入支出决算总表(公开).xls

  • 附件5一般公共预算财政拨款支出决算表(公开).XLS

  • 附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开).xls

  • 附件7 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表.xls

  • 附件9部门决算相关信息统计表(公开).xls

  • 附件10政府采购情况表(公开).xls
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